Grupo Tigre
Descrição da vaga
Responsável pela coordenação e execução das atividades da área de Controles Internos em todas as unidades de negócio do Grupo Tigre, incluindo no Brasil e no Exterior.
1) Estabelecer um ambiente de Controles Internos robusto nos processos de negócio, incluindo o estabelecimento de uma agenda anual de mapeamento de processos e a elaboração de relatórios para a administração, visando garantir a eficácia e eficiência operacional, bem como a integridade dos demonstrativos financeiros do Grupo Tigre.
2) Atuar de forma consultiva junto aos líderes de negócio, fortalecendo a segunda linha de defesa em toda a Tigre. Participar ativamente no mapeamento de novos processos, iniciativas de fusões e aquisições, projetos estratégicos e na rotina operacional, alertando a administração da Tigre e o Comitê de Auditoria e Riscos sobre oportunidades e desafios para um crescimento sustentável da Companhia.
Responsabilidades e atribuições
- Liderar o processo de avaliação e manutenção do ambiente de controles chave para os processos relacionados às contas materiais, incluindo o desenvolvimento de planos de ação e a orientação às áreas quanto à implementação;
- Apoiar na condução do processo de auditoria externa ou outros processos de auditoria que a Companhia precise atender, relacionados ao ambiente de controles internos dos processos críticos e relevantes do negócio;
- Conduzir, junto as áreas de negócio, a atualização e adequada formalização da matriz de riscos e controles internos;
- Compreender os aspectos e issues reportados pela Auditoria Interna, bem como conduzir junto às áreas de negócio a elaboração dos planos de ação (paliativos e/ou melhores práticas) para o aprimoramento do ambiente de controles internos;
- Coordenar a execução dos mecanismos de monitoramento da eficácia do ambiente de controles internos, através da condução de um processo de CSA – Control Self Assessment e teste de efetividade dos controles críticos dos processos, de acordo com o planejamento anual da área;
- Elaborar os modelos de relatório quanto à avaliação, manutenção e aprimoramento do ambiente de controles internos dos processos de negócio;
- Apoiar na condução do processo de auditoria externa ou outros processos de auditoria que a Companhia precise atender, relacionados ao ambiente de controles internos dos processos críticos e relevantes do negócio;
- Planejar e acompanhar os processos de revisão das práticas de negócios da organização, com o objetivo de identificar oportunidades de melhorias e adequada gestão das Políticas e Procedimentos.
Requisitos e qualificações
Requisitos obrigatórios:
- Ensino Superior completo em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Economia ou Engenharia;
- Experiência na mínima com atuação em riscos e controles internos de 6 a 12 anos;
- Habilidades de comunicação e relacionamento interpessoal;
- Visão holística e capacidade analítica;
- Conhecimento e técnicas para trabalhos de controles internos;
- Boa comunicação escrita;
- Perfil hands-on e colaborativo(a);
- Conhecimento em COSO ERM, 2013 e 2017 / ISO 31000;
- Inglês avançado.
Requisitos desejáveis:
- Espanhol;
- Experiência nos mercados LATAM e EUA;
- Experiência com Power BI;
- Experiência em empresas de capital aberto listadas no segmento do novo mercado da B3;
- Conhecimento SAP módulos GRC AC.
Informações adicionais
Nos preocupamos com o bem-estar das nossas Feras e oferecemos benefícios Como:
- Jornada de Trabalho: Híbrida (3 dias na semana presencial – Em São Paulo, Curitiba ou Joinville)
- Horário Flexível;
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- Brinde Natal;
- Plano de Saúde;
- Plano Odontológico;
- Seguro de Vida;
- Previdência privada;
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